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索 引 号: | govsczj-2021-041347 | 主题分类: | 政府部门 |
发文机关: | 盘锦市政府 | 成文日期: | |
标 题: | 盘锦市退役军人事务局2021年度部门预算公开表 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2021-01-30 | |
主 题 词: |
盘锦市退役军人事务局2021年度部门预算公开表
2021年度部门预算公开表 | |||
预算代码: | 141 | ||
部门名称: | 盘锦市退役军人事务局 |
2021年度部门收支总体情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 3,283.36 | 一、工资福利支出 | 1,993.33 | 一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 212.25 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 52.18 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 5.29 | 公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 绩效工资 | 99.78 | 教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 149.50 | 社会保障缴费 | 1,583.43 | 科学技术支出 | |
七、上级补助收入 | 住房公积金 | 40.40 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 3,366.91 | ||
九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 303.26 | 卫生健康支出 | 25.55 | |
十、上年结转 | 办公经费 | 65.53 | 节能环保支出 | ||
会议费 | 城乡社区支出 | ||||
培训费 | 农林水支出 | ||||
专用材料购置费 | 交通运输支出 | ||||
委托业务费 | 7.10 | 资源勘探信息等支出 | |||
公务接待费 | 商业服务业等支出 | ||||
因公出国(境)费用 | 金融支出 | ||||
公务用车运行维护费 | 14.00 | 援助其他地区支出 | |||
维修(护)费 | 2.00 | 自然资源海洋气象等支出 | |||
其他商品和服务支出 | 214.63 | 住房保障支出 | 40.40 | ||
三、对个人和家庭的补助 | 930.27 | 粮油物资储备支出 | |||
四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||
五、资本性支出(基本建设) | 预备费 | ||||
六、资本性支出 | 其他支出 | ||||
七、对企业补助(基本建设) | 转移性支出 | ||||
八、对企业补助 | 债务还本支出 | ||||
九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | ||||
十、其他支出 | 206.00 | 债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 3,432.86 | 本 年 支 出 合 计 | 3,432.86 | 本 年 支 出 合 计 | 3,432.86 |
2021年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 3,382.13 | 3,382.13 | 3,227.13 | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||
盘锦市退役军人事务局 | 2,812.89 | 2,812.89 | 2,812.89 | |||||||||||||||
盘锦市退役军人服务中心 | 569.24 | 569.24 | 414.24 | 155.00 | 155.00 |
2021年度部门支出总体情况表 | ||||||||||||
金额单位: | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,432.86 | 1,993.33 | 303.26 | 930.27 | 206.00 | ||||
141011盘锦市退役军人事务局 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,793.42 | 1,625.77 | 241.26 | 926.39 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 17.29 | 16.87 | 0.03 | 0.39 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.42 | 0.03 | 0.39 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.87 | 16.87 | |||||||
208 | 09 | 退役安置 | 2,126.00 | 1,200.00 | 926.00 | |||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 1,220.00 | 1,200.00 | 20.00 | ||||||
208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 906.00 | 906.00 | |||||||
208 | 28 | 退役军人管理事务 | 650.13 | 408.90 | 241.23 | |||||||
208 | 28 | 01 | 行政运行 | 137.13 | 108.90 | 28.23 | ||||||
208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | |||||||
208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 174.00 | 174.00 | |||||||
208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 310.00 | 300.00 | 10.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 7.45 | 7.45 | |||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 7.45 | 7.45 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.38 | 7.38 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 12.02 | 12.02 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 12.02 | 12.02 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.02 | 12.02 | |||||||
141022盘锦市退役军人服务中心 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 573.49 | 301.61 | 62.00 | 3.88 | 206.00 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 43.91 | 39.83 | 0.20 | 3.88 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.08 | 0.20 | 3.88 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.83 | 39.83 | |||||||
208 | 08 | 抚恤 | 206.00 | 206.00 | ||||||||
208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 198.00 | 198.00 | |||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
208 | 28 | 退役军人管理事务 | 322.40 | 260.60 | 61.80 | |||||||
208 | 28 | 50 | 事业运行 | 322.40 | 260.60 | 61.80 | ||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 | ||||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 18.10 | 18.10 | |||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 18.10 | 18.10 | ||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 28.38 | 28.38 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 28.38 | 28.38 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.38 | 28.38 | |||||||
2021年度财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算收入 | 3,283.36 | 一、工资福利支出 | 1,993.33 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 212.25 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 52.18 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 5.29 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 99.78 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 1,583.43 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 40.40 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 3,217.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、商品和服务支出 | 303.26 | 卫生健康支出 | 25.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公经费 | 65.53 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 7.10 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 14.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 2.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 214.63 | 住房保障支出 | 40.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 | 930.27 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、资本性支出(基本建设 | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、对企业补助(基本建设 | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他支出 | 56.50 | 债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 3,283.36 | 本 年 支 出 合 计 | 3,283.36 | 本 年 支 出 合 计 | 3,283.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度一般公共预算支出情况表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
科目代码(按功能分类) | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 3,283.36 | 587.86 | 2,695.50 | |||
盘锦市退役军人事务局 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,793.42 | 154.42 | 2,639.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 17.29 | 17.29 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.42 | 0.42 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.87 | 16.87 | |
208 | 09 | 退役安置 | 2,126.00 | 2,126.00 | ||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 1,220.00 | 1,220.00 | |
208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 906.00 | 906.00 | |
208 | 28 | 退役军人管理事务 | 650.13 | 137.13 | 513.00 | |
208 | 28 | 01 | 行政运行 | 137.13 | 137.13 | |
208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | |
208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 174.00 | 174.00 | |
208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 310.00 | 310.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.45 | 7.45 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 7.45 | 7.45 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.38 | 7.38 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | |
221 | 住房保障支出 | 12.02 | 12.02 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 12.02 | 12.02 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.02 | 12.02 | |
盘锦市退役军人服务中心 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 423.99 | 367.49 | 56.50 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 43.91 | 43.91 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.08 | 4.08 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.83 | 39.83 | |
208 | 08 | 抚恤 | 56.50 | 56.50 | ||
208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 48.50 | 48.50 | |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 28 | 退役军人管理事务 | 322.40 | 322.40 | ||
208 | 28 | 50 | 事业运行 | 322.40 | 322.40 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 | ||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 | |
210 | 卫生健康支出 | 18.10 | 18.10 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 18.10 | 18.10 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 | |
221 | 住房保障支出 | 28.38 | 28.38 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 28.38 | 28.38 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.38 | 28.38 | |
2021年度一般公共预算基本支出情况表 | ||
金额单位:万元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 2021年预算数 |
301 | 工资福利支出 | 493.33 |
30101 | 基本工资 | 212.25 |
3010201 | 津贴补贴 | 39.87 |
3010202 | 在职采暖补贴 | 12.31 |
3010303 | 年终一次性奖金 | 5.29 |
3010701 | 年终一次性奖金(事业) | 12.44 |
3010703 | 绩效工资 | 87.34 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.70 |
30109 | 职业年金缴费 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.81 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 |
3011202 | 失业保险 | 1.18 |
3011203 | 工伤保险 | 0.47 |
30113 | 住房公积金 | 40.40 |
30199 | 其他工资福利支出 | |
302 | 商品和服务支出 | 90.26 |
30201 | 办公费 | 16.50 |
30202 | 印刷费 | 4.00 |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | 0.10 |
30205 | 水费 | 3.90 |
30206 | 电费 | 6.50 |
3020701 | 办公电话费 | 0.40 |
3020702 | 邮电费 | 3.00 |
30208 | 取暖费 | 9.41 |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | 3.80 |
30227 | 委托业务费 | 3.30 |
30228 | 工会经费 | 6.73 |
30229 | 福利费 | 0.17 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |
30239 | 其他交通费用 | |
3023902 | 公务用车交通补贴 | 12.82 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |
3029903 | 离休人员其他公用经费 | |
3029904 | 退休人员其他公用经费 | 0.23 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.27 |
3030101 | 离休人员工资 | |
3030103 | 离休采暖补贴 | |
3030201 | 退休费 | 0.23 |
3030202 | 退休采暖补贴 | 4.04 |
3030501 | 遗属生活补助 | |
310 | 资本性支出 | |
31002 | 办公设备购置 |
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
14.00 | 14.00 | 14.00 | |||
2021年度政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码(按功能分类) | 科目名称(类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | 本年支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
合 计 | ||||||||||
2021年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 经济分类(类) | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 2,845.00 | 2,695.50 | 149.50 | |||||
盘锦市退役军人 | 2,845.00 | 2,695.50 | 149.50 | ||||||||||
盘锦市退役军人 | 2,639.00 | 2,639.00 | |||||||||||
对个人和家庭的 | 自主择业军转干 | 项目概述:抓紧构建自 | 否 | 否 | 856.00 | 856.00 | |||||||
对个人和家庭的 | 53年底前参军复 | 项目概述:进一步改善 | 否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
工资福利支出 | 补缴政府安置的 | 项目概述:用于2019年1 | 否 | 否 | 300.00 | 300.00 | |||||||
商品和服务支出 | 优抚安置工作经 | 项目概述:用于组织指 | 否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
商品和服务支出 | 双拥工作专项经 | 项目概述:重大节日走 | 否 | 否 | 174.00 | 174.00 | |||||||
工资福利支出 | 退役士兵经济补 | 项目概述:用于退役士 | 否 | 否 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||
商品和服务支出 | 退役军人业务统 | 项目概述:用于退役军 | 否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
商品和服务支出 | 维稳专项经费 | 项目概述:以高度的政 | 否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
商品和服务支出 | 法律咨询费 | 项目概述: 用于聘请法 | 否 | 是 | 2.00 | 2.00 | |||||||
对个人和家庭的 | 困难退役军人帮 | 项目概述:用于退役军 | 否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
盘锦市退役军人 | 206.00 | 56.50 | 149.50 | ||||||||||
其他支出 | 退役士兵教育培 | 项目概述:依据辽退役 | 否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
其他支出 | 烈士纪念日、清 | 项目概述:依据中共中 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
其他支出 | 烈士陵园园区绿 | 项目概述:依据中共中 | 否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
其他支出 | 自费养员生活费 | 项目概述:原非税项目 | 否 | 否 | 65.00 | 65.00 | |||||||
其他支出 | 临时用工工资 | 项目概述:原非税项目 |
否 | 否 | 80.00 | 80.00 | |||||||
其他支出 | 骨灰寄存楼、焚 | 项目概述:依据中共中 | 否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
其他支出 | 光荣院荣军生活 | 项目概述:现有公费13 | 否 | 否 | 18.00 | 18.00 | |||||||
其他支出 | 光荣院荣军护理 | 项目概述:依据辽民发[ | 否 | 否 | 11.00 | 11.00 | |||||||
其他支出 | 荣军休养楼维护 | 项目概述:原非税项目 | 否 | 否 | 4.50 | 4.50 | |||||||
其他支出 | 烈士陵园临时用 | 项目概述:依据中共中 | 否 | 否 | 10.50 | 10.50 |
2021年度部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 盘锦市退役军人事务局 | 实有人员数量 | 15 | 所属单位数量 | |||
年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 2,812.89 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 2,812.89 | 2,812.89 | |
一、本年收入 | 2,812.89 | 一、基本支出 | 173.89 | 173.89 | |||
(一)一般公共预算拨款收入 | 2,812.89 | (一)人员类项目 | 145.63 | 145.63 | |||
(二)政府性基金预算拨款收入 | (二)公用经费项目 | 28.26 | 28.26 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出(不含部门主导分配) | 2,639.00 | 2,639.00 | ||||
(四)财政专户管理资金收入 | (一)其他运转类项目 | 2,639.00 | 2,639.00 | ||||
(五)单位资金收入 | (二)特定目标类项目 | ||||||
二、上年结转结余 | |||||||
(一)一般公共预算拨款收入 | |||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
(四)财政专户管理资金收入 | |||||||
(五)单位资金收入 | |||||||
部门职能概述 | 组织实施关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施,组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作,组织指导全市拥军优属工作,承担承担军队转业干部工作领导小组日常工作,组织协调落实退役士兵社会保险等待遇保障工作 | 组织实施关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施,组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作,组织指导全市拥军优属工作,承担承担军队转业干部工作领导小组日常工作,组织协调落实退役士兵社会保险等待遇保障工作 | |||||
年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
解决自主择业军转干部住房补贴 | 自主择业军转干部安置经费 | 856.00 | 2021年12月 | ||||
做好涉军维稳工作,及时重大节日进京、进省退役士兵德教育劝返工作。 | 维稳专项经费 | 25.00 | 2021年12月 | ||||
广泛开展双拥宣传工作,节日走访省市内驻军和重点优抚对象 | 双拥工作专项经费 | 174.00 | 2021年12月 | ||||
开展退役军人权益维护,聘请法律顾问,合法处理与退役军人事务相关合同纠纷和法律诉讼 | 法律咨询费 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
印制优抚标准手册,入户核查优抚对象身份,负责转业干部退役士兵移交安置工作。 | 优抚安置工作经费 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
解决部分部分企业军转干部生活困难问题 | 53年底前参军复员到企业退休人员生活补助 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
为2019年1月21日前部分退役士兵补缴社保 | 补缴政府安置的退役士兵社会保险费 | 300.00 | 2021年12月 | ||||
加强困难退役军人帮扶援助工作 | 困难退役军人帮扶援助经费 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
保障人员工资待遇合理发放 | 人员类项目 | 145.63 | 2021年12月 | ||||
按定额标准合理使用经费定额 | 公用经费项目 | 28.26 | 2021年12月 | ||||
做好2020年退役军人事务统计调查工作,统计宣传工作。 | 退役军人业务统计专项经费 | 4.00 | 2021年12月 | ||||
解决退役士兵一次性经济补助 | 退役士兵经济补助 | 1,200.00 | 2021年12月 | ||||
年度绩效目标 | 双拥工作专项经费 | 双拥工作专项经费 | |||||
困难退役军人帮扶援助经费 | 困难退役军人帮扶援助经费 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
年度绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
社会效应 | 社会效益 | 涉军维稳 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立拥军优属长效机制 | 制度有效 | 2021年12月 | |||
2021年度部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 盘锦市退役军人服务中心 | 实有人员数量 | 55 | 所属单位数量 | 3 | 3 | |
年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 619.97 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 619.97 | 619.97 | |
一、本年收入 | 619.97 | 一、基本支出 | 413.97 | 413.97 | |||
(一)一般公共预算拨款收入 | 470.47 | (一)人员类项目 | 351.97 | 351.97 | |||
(二)政府性基金预算拨款收入 | (二)公用经费项目 | 62.00 | 62.00 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出(不含部门主导分配) | 206.00 | 206.00 | ||||
(四)财政专户管理资金收入 | (一)其他运转类项目 | 206.00 | 206.00 | ||||
(五)单位资金收入 | 149.50 | (二)特定目标类项目 | |||||
二、上年结转结余 | |||||||
(一)一般公共预算拨款收入 | |||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
(四)财政专户管理资金收入 | |||||||
(五)单位资金收入 | |||||||
部门职能概述 | 一、指导县(区)级退役军人服务中心业务;二、协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作,指导县(区)级退役军人服务中心(站),配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作;三、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作,上级领导、部门交办的信访事项,以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作;四、组织本市退役军人职业教育和技能培训,分析退役军人就业创业形势,搜集和发布用工需求,提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务,承办自主就业退役军人招聘会、推介会等;五、全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况,多渠道筹措资金,针对性做好帮扶援助工作;六、协助做好军属、烈属、伤残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作;七、协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。建好用好大数据资源,及时向行政部门反馈情况信息,提供决策参考;八、完成本市退役军人事务局交办的其他事务性工作。 | 一、指导县(区)级退役军人服务中心业务;二、协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作,指导县(区)级退役军人服务中心(站),配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作;三、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作,上级领导、部门交办的信访事项,以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作;四、组织本市退役军人职业教育和技能培训,分析退役军人就业创业形势,搜集和发布用工需求,提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务,承办自主就业退役军人招聘会、推介会等;五、全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况,多渠道筹措资金,针对性做好帮扶援助工作;六、协助做好军属、烈属、伤残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作;七、协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。建好用好大数据资源,及时向行政部门反馈情况信息,提供决策参考;八、完成本市退役军人事务局交办的其他事务性工作。 | |||||
年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
全面完成各级退役军人服务中心(站)规范化建设任务,覆盖全体退役军人服务保障体系。 | 公用经费项目 | 62.00 | 2021年12月 | ||||
人员类项目 | 351.97 | 2021年12月 | |||||
更好的服务集中供养孤老优质对象,为老荣军提供更周到的护理服务。 | 光荣院荣军护理费 | 11.00 | 2021年12月 | ||||
为促进新时代退役士兵就业创业工作,为退役士兵提供职业教育和技能培训。 | 退役士兵教育培训和就业创业费 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
为在院老人提供更好的生活保障,提供更优质的服务。 | 自费养员生活费 | 65.00 | 2021年12月 | ||||
为在院老提供更优质的服务工作,保障临时用工工资。 | 临时用工工资 | 80.00 | 2021年12月 | ||||
更好的服务老荣军,为荣军打造更家居的休养环境。 | 荣军休养楼维护、专用设备购置费用 | 4.50 | 2021年12月 | ||||
为省级爱国主义教育基地打造更好的环境,提供更好的服务,保障临时用工工资。 | 烈士陵园临时用工工资 | 10.50 | 2021年12月 | ||||
做好骨灰寄存楼及焚烧院的维修维护工作,为祭扫人士提供更好的服务。 | 骨灰寄存楼、焚烧院维修、维护用款 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
提升爱国主义教育基地环境,做好8400平方米的绿地绿化工作。 | 烈士陵园园区绿化费 | 1.00 | 2021年11月 | ||||
为集中供养的孤老优抚对象提供更好的生活保障。 | 光荣院荣军生活费 | 18.00 | 2021年12月 | ||||
做好公祭日敬献花篮的工作,做好清明节的祭扫工作,为来园人士提供更好的服务。 | 烈士纪念日、清明节活动费 | 5.00 | 2021年10月 | ||||
年度绩效目标 | 全面完成各级退役军人服务中心(站)规范化建设任务。 | 全面完成各级退役军人服务中心(站)规范化建设任务。 | |||||
年度绩效目标 | 6月30日前,全市各级服务中心(站)工作人员到位率达到90%以上。 | 6月30日前,全市各级服务中心(站)工作人员到位率达到90%以上。 | |||||
完成全省退役军人服务中心(站)示范创建工作。 | 完成全省退役军人服务中心(站)示范创建工作。 | ||||||
建立健全退役军人就业创业承训机构目录及管理办法,优化就业岗位。 | 建立健全退役军人就业创业承训机构目录及管理办法,优化就业岗位。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
社会效应 | 社会效益 | 安全生产培训达标率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立拥军优属长效机制 | 长效机制 | 2021年12月 | |||